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Receita: GBP 244,9 milhões, um aumento de 8% em relação ao ano anterior.
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EBITDA menos Aluguel Normalizado: GBP 56,7 milhões, um aumento de 19% em relação ao ano anterior.
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Lucro legal antes de impostos: GBP 7,4 milhões, um aumento de quase 200% em relação ao ano anterior.
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Fluxo de caixa livre: GBP38,3 milhões, um aumento de 10% em relação ao ano anterior.
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Dívida líquida: Reduzido em 2 milhões de libras esterlinas, para 59,3 milhões de libras esterlinas.
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Índice de alavancagem dívida líquida/EBITDA: Reduzido para 1 vez, queda de 0,3 vez em relação a dezembro de 2024.
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Receita média por membro por mês: GBP21,60, um aumento de 4% em relação ao ano anterior.
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Membros médios: 945.000, um aumento de 4% em relação ao ano anterior.
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Novas aberturas de sites: 16 novos sites abertos em 2025.
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ROIC para propriedades maduras: Aumentou 2 pontos percentuais para 27%.
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Margem EBITDA: 23%, um aumento de 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
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CapEx Expansionário: 33,9 milhões de libras esterlinas.
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Custos Centrais: Caiu 0,4% para 11,3% da receita.
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Inflação de custos do site: Aumento de 1% ano a ano.
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Tarifas de eletricidade: Corrigido até outubro de 2027.
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Recompra de ações: Começou o processo de 10 milhões de libras esterlinas, com 1,1 milhão de ações compradas e canceladas.
Data de lançamento: 11 de março de 2026
Para a transcrição completa da teleconferência de resultados, consulte o transcrição completa da teleconferência de resultados.
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O fechamento de membros aumentou 4%, com receita aumentando 8% em todo o ano de 2025.
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O EBITDA menos o aluguel normalizado aumentou 19% para GBP56,7 milhões, superando as expectativas de consenso.
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A empresa abriu 16 novos locais em 2025, com planos de abrir pelo menos mais 20 em 2026, todos financiados pelo fluxo de caixa livre.
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O fluxo de caixa livre aumentou 10% para GBP38,3 milhões, permitindo a expansão do local e a redução da dívida.
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O ROIC de sites maduros melhorou 2 pontos percentuais, para 27%, com novos sites apresentando forte desempenho inicial.
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Espera-se que a inflação dos custos locais seja maior em 2026 devido aos aumentos nas tarifas de eletricidade não-commodities.
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A empresa enfrenta desafios decorrentes do aumento dos custos não-CapEx relacionados com a gestão de novos membros e sistemas de pagamento.
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Apesar do forte desempenho, a dívida líquida permanece em 59,3 milhões de libras esterlinas, não sendo esperadas novas reduções em 2026.
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A empresa está enfrentando pressões competitivas, com um novo local impactado pelas aberturas de concorrentes.
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Há incerteza quanto ao impacto dos tratamentos com GLP-1 na demografia e nos padrões de uso dos frequentadores de academias.
P: A proporção de membros que pontuaram 5 em 5, 62%, é impressionante. Você poderia fornecer informações sobre quais fatores levam os membros a pontuar menos de 5 em 5? UM: 92% dos membros nos deram nota 4 ou 5 em 5. Os principais fatores que influenciam a satisfação incluem equipe amigável e especializada, equipamentos de qualidade, limpeza e segurança.













